• عزيزي العضو

    إذا كنت تواجه مشكلة في تسجيل الدخول الى عضويتك فضلا قم بطلب تغيير كلمة المرور عبر (نسيت كلمة المرور) أو التواصل معنا عبر أيقونة التواصل في الأسفل او البريد support@shomoo5.com او من خلال المحادثات على الواتساب عبر الرابط التالي wa.link/s8bcjo او مسح الباركود في الصوره

    إدارة الموقع

محاسب الموردين

عضو مبدع
إنضم
7 أبريل 2017
المشاركات
3,869
  • الموضوع الكاتب
  • #1
- تدقيق طلبات السداد الواردة من قبل محاسبي الفروع واكتمالها من حيث المرفقات - كشف حساب المورد من النظام المحاسبي - كشف حسابنا لدى المورد - مذكرة تسوية ما بين الرصيدين أعلاه موضح بها أوجه الاختلاف - طلب دفع او سداد موقع عليه من قبل مديرأو مندوب المشتريات بالمبلغ الواجب سداده - مراجعة اتفاقية التوريد المبرمة مع المورد والتأكد من استيفاء كامل الخصومات المكتسبة على مختلف أنواعها (خصم تعجيل الدفع / خصومات على الكميات المسحوبة / خصومات على التالف.... الخ) - التأكد من اثبات مردودات المشتريات واثباتها في كشوفات المورد قبل السداد - تبليغ رئيس الحسابات عن أي تجاوزات على سياسات الشراء في الشركة - مراجعة اعتراضات الموردين ومطابقة ارصدة الحسابات ما بين الشركة والموردين بالتعاون مع ادارة المشتريات - اعداد طلب التحويل بعد المراجعة ورفعه الى المدير المالي للمراجعة النهائية قبل التعميد الأخير من صاحب الصلاحية - اعداد الجزء المكلف به من الميزانية السنوية - إعداد بطاقات الموردين الجدد وإدخالها الى قاعدة بيانات الموردين في النظام المحاسبي - القيام بأي مهمة يكلفه بها المسؤول المباشر ضمن مجال الوظيفة

 
أعلى